Orden de Compra. Nº4945-44-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4945-13-LQ16"
Recuerde que el responsable del pago es servicio de bienestar ssmo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4945-44-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4945-13-LQ16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4945-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DSSMO bienestar
Razón Social servicio de bienestar ssmo
R.U.T. 61.608.401-1
Dirección de Unidad de Compra canada 308
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social servicio de bienestar ssmo
R.U.T. 61.608.401-1
Dirección de Facturación canada 308
Comuna Providencia
Impuesto 35389122,6
Dirección de Envío de la Factura canada 308
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ECCSA S.A
Razón Social COMERCIAL ECCSA S A
R.U.T. 83.382.700-6
Sucursal COMERCIAL ECCSA S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111608
Cupón de regalo4030UnidadGift CardTarjetas abiertas para todos los departamentos Ripley a Nivel Nacional. $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.258.540 $ 186.258.540
Total Neto $ 186.258.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.389.123
TOTAL OC $ 221.647.663


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.