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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4945-9-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-03-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Prorroga taller Artesania 2014 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4945-6-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DSSMO bienestar |
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Razón Social |
servicio de bienestar ssmo
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R.U.T. |
61.608.401-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. salvador 364 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
servicio de bienestar ssmo
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R.U.T. |
61.608.401-1 |
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Dirección de Facturación |
canada 308 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
412322,222222222 |
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Dirección de Envío de la Factura |
canada 308 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-03-2014 |
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Proveedor |
PROFE LUCY |
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Razón Social |
LUCIA VERONICA LOPEZ AYALA
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R.U.T. |
7.335.202-9 |
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Sucursal |
PROFE LUCY |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111504
| Formación, capacitación y entrenamiento de persona | 863 | Unidad no definida | Por prorroga del Contrato por un período de aproximado de 6 meses (total de participantes 957) a contar del mes de marzo al mes de agosto de 2014, contrato por 6 meses , segun bases de licitación N° Res. 427 del 03.04.2013 , artículo N°19 y Res. de Adjudicacion N° 666 del 30.04.2013 N°4. | |
$ 4.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.710.900
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$ 3.710.900
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Total Neto
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$ 3.710.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 412.322
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$ 4.123.222
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.