Orden de Compra. Nº4946-37-CM19 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es FF ALMIRANTE BLANCO ENCALADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4946-37-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE BLANCO ENCALADA
Razón Social FF ALMIRANTE BLANCO ENCALADA
R.U.T. 61.978.520-7
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema cartola presupuestar.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF ALMIRANTE BLANCO ENCALADA
R.U.T. 61.978.520-7
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 38099
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGASTORE LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
R.U.T. 76.935.880-3
Sucursal MEGASTORE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
2239-10-LP12
Lubricantes anticorrosivos20 (964151 )ANTICORROSIVO WD-40 255 GR UNIDAD 981202(964151) ANTICORROSIVO WD-40 255 GR UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.640 $ 81.640
11151507
2239-10-LP12
Fibras de algodón80 (983272 )HUAIPE RIZ RETAZO GENERO UNIDAD 999273(983272) HUAIPE RIZ RETAZO GENERO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.880 $ 118.880
Total Neto $ 200.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.099
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 238.619


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.