Orden de Compra. Nº4946-68-CM19 "2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos"
Recuerde que el responsable del pago es FF ALMIRANTE BLANCO ENCALADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4946-68-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE BLANCO ENCALADA
Razón Social FF ALMIRANTE BLANCO ENCALADA
R.U.T. 61.978.520-7
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF ALMIRANTE BLANCO ENCALADA
R.U.T. 61.978.520-7
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAWSON PROVEEDOR DE NAVES
Razón Social GLORIA FIDELIA DAWSON AGUILAR
R.U.T. 5.924.524-4
Sucursal DAWSON PROVEEDOR DE NAVES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171707
2239-7-LR17
Vinagres92 (1454314 )VINAGRE DON JUAN VINO ROSADO BOTELLA 500 ML UNIDAD V REGION 1456314(1454314) VINAGRE DON JUAN VINO ROSADO BOTELLA 500 ML UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.648 $ 31.648
50101634
2239-7-LR17
Fruta fresca200 (1471714 )PERA - TRIUMP MEDIANA KILO APROX. V REGION 1473714(1471714) PERA - TRIUMP MEDIANA KILO APROX. V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.400 $ 167.400
50101634
2239-7-LR17
Fruta fresca60 (1472164 )PLATANO - AMARILLO KILO APROX. V REGION 1474164(1472164) PLATANO - AMARILLO KILO APROX. V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200
50131606
2239-7-LR17
Huevos frescos12 (1467124 )HUEVO EXTRA 61-68 GR - COLOR 180 UNIDADES V REGION 1469124(1467124) HUEVO EXTRA 61-68 GR - COLOR 180 UNIDADES V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.040 $ 293.040
50112003
2239-7-LR17
Carnes procesadas y preparadas estable sin refrige54 (1479469 )CHORIZO SAN JORGE CERDO TRADICIONAL DISPLAY 1K UNIDAD V REGION 1481469(1479469) CHORIZO SAN JORGE CERDO TRADICIONAL DISPLAY 1K UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.084 $ 105.084
Total Neto $ 643.372
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 643.372


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.