|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4947-121-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-11-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FF ALMIRANTE LATORRE |
|
Razón Social |
FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
|
|
R.U.T. |
61.978.530-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
MOLO DE ABRIGO S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
|
|
R.U.T. |
61.978.530-4 |
|
Dirección de Facturación |
MOLO DE ABRIGO S/N |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
116170 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MOLO DE ABRIGO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIMERC S.A. |
|
Razón Social |
DIMERC S A
|
|
R.U.T. |
96.670.840-9 |
|
Sucursal |
DIMERC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 99 | | (118346 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666 | (118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: Z291620; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.270,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 620.730
|
$ 620.730
|
|
|
Total Neto
|
$ 620.730
|
|
Descuento
|
$ 9.311
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 116.170
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 727.589
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.