Orden de Compra. Nº4947-23-CM18 "ADQUISICION DE VIVERES"
Recuerde que el responsable del pago es FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4947-23-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VIVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE LATORRE
Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
R.U.T. 61.978.530-4
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
R.U.T. 61.978.530-4
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 43853,71
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor G & S
Razón Social SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G & S LIMITADA
R.U.T. 76.002.987-4
Sucursal G & S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
2239-23-LP13
Verduras frescas40 (965703 )VERDURA FRESCA - ACEITUNA NEGRA DE AZAPA 1 K 982703(965703) VERDURA FRESCA - ACEITUNA NEGRA DE AZAPA 1 K; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.120 $ 100.120
50101716
2239-23-LP13
Semillas o frutos secos con cáscara3 (1037971 )FRUTO DESHIDRATADO GYS HUESILLO GRANEL 10 KILOS 1058163(1037971) FRUTO DESHIDRATADO GYS HUESILLO GRANEL 10 KILOS; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 43.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.689 $ 130.689
Total Neto $ 230.809
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.854
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 274.663


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.