Orden de Compra. Nº4947-24-CM16 "abarrotes"
Recuerde que el responsable del pago es FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4947-24-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-06-2016
Nombre de la Orden de Compra abarrotes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE LATORRE
Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
R.U.T. 61.978.530-4
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
R.U.T. 61.978.530-4
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 92694,73
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-06-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor G & S
Razón Social SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G & S LIMITADA
R.U.T. 76.002.987-4
Sucursal G & S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
2239-23-LP13
Bares de Desayuno o de Salud500 (1026501) BARRA CEREAL QUAKER FRUTILLAS CON CREMA 20 GRAMOS UNIDAD 1046690(1026501) BARRA CEREAL QUAKER FRUTILLAS CON CREMA 20 GRAMOS UNIDAD; Código: -;Región : V $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
50221201
2239-23-LP13
Cereales para Comer o Cereales Calientes3 (1032870) CEREAL NESTLE CHOCAPIC GRANEL 8 KILOS 1052934(1032870) CEREAL NESTLE CHOCAPIC GRANEL 8 KILOS; Código: .;Región : V $ 20.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.115 $ 62.115
50131702
2239-23-LP13
Productos de mantequilla o leche en conserva4 (1037970) CREMA SOPROLE PARA BATIR CAJA 1 LITRO 12 UNIDADES 1058162(1037970) CREMA SOPROLE PARA BATIR CAJA 1 LITRO 12 UNIDADES; Código: -;Región : V $ 22.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.760 $ 88.760
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas6 (968334) GALLETA MCKAY MINI COCO 40 GR 42 UNIDADES 985334(968334) GALLETA MCKAY MINI COCO 40 GR 42 UNIDADES; Código: ;Región : V $ 4.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.052 $ 29.052
50171902
2239-23-LP13
Salsa30 (1026485) MOSTAZA DON JUAN INSTITUCIONAL 1 KILO 12 UNIDADES 1046674(1026485) MOSTAZA DON JUAN INSTITUCIONAL 1 KILO 12 UNIDADES; Código: -;Región : V $ 8.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.940 $ 242.940
Total Neto $ 487.867
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.695
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 580.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.