Orden de Compra. Nº4947-42-CM16 "AQUISICION DE VIVERES "
Recuerde que el responsable del pago es FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4947-42-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-09-2016
Nombre de la Orden de Compra AQUISICION DE VIVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE LATORRE
Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
R.U.T. 61.978.530-4
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
R.U.T. 61.978.530-4
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 317181,82
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-09-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SAN JORGE LTDA
Razón Social COMERCIAL SAN JORGE LTDA
R.U.T. 79.670.990-1
Sucursal COMERCIAL SAN JORGE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221201
2239-23-LP13
Cereales para Comer o Cereales Calientes80 (965491) TRIGO MOTE - 500 GR 982491(965491) TRIGO MOTE - 500 GR; Código: ;Región : V $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
50101539
2239-23-LP13
Verduras congeladas13 (965701) VERDURA CONGELADA - PRIMAVERA 1 K 16 K 982701(965701) VERDURA CONGELADA - PRIMAVERA 1 K 16 K; Código: ;Región : V $ 29.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.800 $ 384.800
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera50 (966815) JUGO NÉCTAR COLUN NARANJA 200 CC 24 UNIDADES 983815(966815) JUGO NÉCTAR COLUN NARANJA 200 CC 24 UNIDADES; Código: ;Región : V $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
50131701
2239-23-LP13
Leche o productos de mantequilla10 (966857) MANTEQUILLA COLUN CON SAL 125 GR 40 UNIDADES 983857(966857) MANTEQUILLA COLUN CON SAL 125 GR 40 UNIDADES; Código: ;Región : V $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas150 (966999) GALLETA COSTA MINI MANTEQUILLA 40 GR 30 UNIDADES 983999(966999) GALLETA COSTA MINI MANTEQUILLA 40 GR 30 UNIDADES; Código: ;Región : V $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.500 $ 448.500
50171903
2239-23-LP13
Aceitunas40 (967214) ENCURTIDO DON JUAN ACEITUNAS HUASCO 1 K UNIDAD 984214(967214) ENCURTIDO DON JUAN ACEITUNAS HUASCO 1 K UNIDAD; Código: ;Región : V $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
50131801
2239-23-LP13
Queso natural1 (967888) QUESO LOS ALERCES 10 K UNIDAD 984888(967888) QUESO LOS ALERCES 10 K UNIDAD; Código: ;Región : V $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
50131701
2239-23-LP13
Leche o productos de mantequilla40 (968676) MARGARINA PAMPERITA BOLSA 1 K UNIDAD 985676(968676) MARGARINA PAMPERITA BOLSA 1 K UNIDAD; Código: ;Región : V $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
50101634
2239-23-LP13
Fruta fresca6 (968690) DULCE DE MEMBRILLO PERELLO 1 KILO 5 UNIDADES 985690(968690) DULCE DE MEMBRILLO PERELLO 1 KILO 5 UNIDADES; Código: ;Región : V $ 9.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
Total Neto $ 1.694.800
Descuento $ 25.422
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 317.182
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.986.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.