Orden de Compra. Nº
4947-42-CM16
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AQUISICION DE VIVERES
"
Recuerde que el responsable del pago es FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4947-42-CM16
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-09-2016
Nombre de la Orden de Compra
AQUISICION DE VIVERES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FF ALMIRANTE LATORRE
Razón Social
FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
R.U.T.
61.978.530-4
Dirección de Unidad de Compra
MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
R.U.T.
61.978.530-4
Dirección de Facturación
MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna
Valparaíso
Impuesto
317181,82
Dirección de Envío de la Factura
MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-09-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SAN JORGE LTDA
Razón Social
COMERCIAL SAN JORGE LTDA
R.U.T.
79.670.990-1
Sucursal
COMERCIAL SAN JORGE LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221201
2239-23-LP13
Cereales para Comer o Cereales Calientes
80
(965491) TRIGO MOTE - 500 GR 982491
(965491) TRIGO MOTE - 500 GR; Código: ;Región : V
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
50101539
2239-23-LP13
Verduras congeladas
13
(965701) VERDURA CONGELADA - PRIMAVERA 1 K 16 K 982701
(965701) VERDURA CONGELADA - PRIMAVERA 1 K 16 K; Código: ;Región : V
$ 29.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 384.800
$ 384.800
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera
50
(966815) JUGO NÉCTAR COLUN NARANJA 200 CC 24 UNIDADES 983815
(966815) JUGO NÉCTAR COLUN NARANJA 200 CC 24 UNIDADES; Código: ;Región : V
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
50131701
2239-23-LP13
Leche o productos de mantequilla
10
(966857) MANTEQUILLA COLUN CON SAL 125 GR 40 UNIDADES 983857
(966857) MANTEQUILLA COLUN CON SAL 125 GR 40 UNIDADES; Código: ;Región : V
$ 36.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas
150
(966999) GALLETA COSTA MINI MANTEQUILLA 40 GR 30 UNIDADES 983999
(966999) GALLETA COSTA MINI MANTEQUILLA 40 GR 30 UNIDADES; Código: ;Región : V
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 448.500
$ 448.500
50171903
2239-23-LP13
Aceitunas
40
(967214) ENCURTIDO DON JUAN ACEITUNAS HUASCO 1 K UNIDAD 984214
(967214) ENCURTIDO DON JUAN ACEITUNAS HUASCO 1 K UNIDAD; Código: ;Región : V
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.000
$ 98.000
50131801
2239-23-LP13
Queso natural
1
(967888) QUESO LOS ALERCES 10 K UNIDAD 984888
(967888) QUESO LOS ALERCES 10 K UNIDAD; Código: ;Región : V
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
50131701
2239-23-LP13
Leche o productos de mantequilla
40
(968676) MARGARINA PAMPERITA BOLSA 1 K UNIDAD 985676
(968676) MARGARINA PAMPERITA BOLSA 1 K UNIDAD; Código: ;Región : V
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
50101634
2239-23-LP13
Fruta fresca
6
(968690) DULCE DE MEMBRILLO PERELLO 1 KILO 5 UNIDADES 985690
(968690) DULCE DE MEMBRILLO PERELLO 1 KILO 5 UNIDADES; Código: ;Región : V
$ 9.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.500
$ 58.500
Total Neto
$ 1.694.800
Descuento
$ 25.422
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 317.182
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 1.986.560
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.