Orden de Compra. Nº4947-43-CM19 "2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos"
Recuerde que el responsable del pago es FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4947-43-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE LATORRE
Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
R.U.T. 61.978.530-4
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001002 del sistema CGUPLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
R.U.T. 61.978.530-4
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAOLA PILAR
Razón Social CONGELADOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GENERAL SAB
R.U.T. 76.291.565-0
Sucursal PAOLA PILAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
2239-7-LR17
Queso natural100 (1455139 )QUESO LAMINADO WINTER CHANCO DISPLAY 1 K UNIDAD V REGION 1457139(1455139) QUESO LAMINADO WINTER CHANCO DISPLAY 1 K UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.700 $ 562.700
50131701
2239-7-LR17
Leche o productos de mantequilla1080 (1434844 )YOGURT BATIDO SOPROLE FRAMBUESA POTE 120 G UNIDAD V REGION 1436844(1434844) YOGURT BATIDO SOPROLE FRAMBUESA POTE 120 G UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.320 $ 166.320
Total Neto $ 729.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 729.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.