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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4947-43-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FF ALMIRANTE LATORRE |
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Razón Social |
FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
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R.U.T. |
61.978.530-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MOLO DE ABRIGO S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
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R.U.T. |
61.978.530-4 |
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Dirección de Facturación |
MOLO DE ABRIGO S/N |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MOLO DE ABRIGO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PAOLA PILAR |
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Razón Social |
CONGELADOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GENERAL SAB
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R.U.T. |
76.291.565-0 |
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Sucursal |
PAOLA PILAR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50131801 2239-7-LR17
| Queso natural | 100 | | (1455139 )QUESO LAMINADO WINTER CHANCO DISPLAY 1 K UNIDAD V REGION 1457139 | (1455139) QUESO LAMINADO WINTER CHANCO DISPLAY 1 K UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.627,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 562.700
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$ 562.700
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50131701 2239-7-LR17
| Leche o productos de mantequilla | 1080 | | (1434844 )YOGURT BATIDO SOPROLE FRAMBUESA POTE 120 G UNIDAD V REGION 1436844 | (1434844) YOGURT BATIDO SOPROLE FRAMBUESA POTE 120 G UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 154,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.320
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$ 166.320
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Total Neto
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$ 729.020
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 729.020
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.