Orden de Compra. Nº4947-45-CM14 "Adquisición Cafetera"
Recuerde que el responsable del pago es FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4947-45-CM14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2014
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Cafetera
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE LATORRE
Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
R.U.T. 61.978.530-4
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
R.U.T. 61.978.530-4
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 51024,12
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL PINO EIRL
Razón Social COMERCIAL CARLOS PINO ESPINOZA EIRL
R.U.T. 76.214.568-5
Sucursal COMERCIAL PINO EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141526
2239-10-LP12
Cafeteras domésticas1 (963981) CAFETERA WEST BEND 9 LITROS UNIDAD 980989(963981) CAFETERA WEST BEND 9 LITROS UNIDAD; Código: -;Región : V $ 291.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.900 $ 291.900
Total Neto $ 291.900
Descuento $ 23.352
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.024
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 319.572


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.