Orden de Compra. Nº4947-58-CM14 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4947-58-CM14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE LATORRE
Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
R.U.T. 61.978.530-4
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
R.U.T. 61.978.530-4
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 310723,112
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCICOM LTDA.
Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA, INVERSIONES Y COMERCIO LIMI
R.U.T. 76.130.825-4
Sucursal SOCICOM LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico60 (69148) PAPEL HIGIÉNICO ELITE DOBLE HOJA BLANCO 24 ROLLOS 30 m 71185(69148) PAPEL HIGIÉNICO ELITE DOBLE HOJA BLANCO 24 ROLLOS 30 m; Código: ;Región : V $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.000 $ 648.000
0
2239-7-LP12
FILTROS SOLARES SUNWORK FPS 50, 1 KILO 24 (819951) FILTROS SOLARES SUNWORK FPS 50, 1 KILO 825350(819951) FILTROS SOLARES SUNWORK FPS 50, 1 KILO ; Código: ;Región : V $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.000 $ 348.000
53131608
2239-7-LP12
Jabones50 (980975) JABÓN DE TOCADOR NEO DESENGRASANTE 5 LITROS UNIDAD 996428(980975) JABÓN DE TOCADOR NEO DESENGRASANTE 5 LITROS UNIDAD; Código: -;Región : V $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.000 $ 625.000
0
2239-7-LP12
GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DIFEM PHARMA ALCHOL G24 (998524) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DIFEM PHARMA ALCHOL GEL 340 ML UNIDAD 1015778(998524) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DIFEM PHARMA ALCHOL GEL 340 ML UNIDAD; Código: -;Región : V $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.760 $ 47.760
Total Neto $ 1.668.760
Descuento $ 33.375
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 310.723
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.946.108


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.