Orden de Compra. Nº
4947-63-CM18
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ADQUISICIÓN DE VÍVERES
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Recuerde que el responsable del pago es FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4947-63-CM18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-07-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE VÍVERES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FF ALMIRANTE LATORRE
Razón Social
FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
R.U.T.
61.978.530-4
Dirección de Unidad de Compra
MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
R.U.T.
61.978.530-4
Dirección de Facturación
MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna
Valparaíso
Impuesto
58646,92
Dirección de Envío de la Factura
MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-07-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sociedad de Inversiones Unisur Ltda
Razón Social
SOCIEDAD DE INVERSIONES UNISUR LIMITADA
R.U.T.
76.140.784-8
Sucursal
Sociedad de Inversiones Unisur Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
2239-23-LP13
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
10
(968364 )SABORIZANTE DE LECHE MILO TRADICIONAL BOLSA 1 K 985364
(968364) SABORIZANTE DE LECHE MILO TRADICIONAL BOLSA 1 K; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 4.897,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.970
$ 48.970
50181709
2239-23-LP13
Suministros para el horno
20
(1038596 )POLVO DE HORNEAR PURATOS POLVO DE HORNEAR 1KG 1058786
(1038596) POLVO DE HORNEAR PURATOS POLVO DE HORNEAR 1KG; Código: 0107; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.100
$ 31.100
50171902
2239-23-LP13
Salsa
4
(1036798 )MOSTAZA HELLMANN´S 1 KILO 10 UNIDADES 1056807
(1036798) MOSTAZA HELLMANN´S 1 KILO 10 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 9.591,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.364
$ 38.364
50201710
2239-23-LP13
Té de hierbas
20
(1323517 )HIERBA LIPTON INFUSION SURTIDA CAJA DE 100 BOLSITAS 1349688
(1323517) HIERBA LIPTON INFUSION SURTIDA CAJA DE 100 BOLSITAS; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.717,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.340
$ 54.340
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas
50
(968301 )GALLETA MCKAY OBLEA ALTEZA C/CREMA BOCADO 140 GR UNIDAD 985301
(968301) GALLETA MCKAY OBLEA ALTEZA C/CREMA BOCADO 140 GR UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 642,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.100
$ 32.100
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas
40
(967051 )GALLETA COSTA MANTEQUILLA 140 GR UNIDAD 984051
(967051) GALLETA COSTA MANTEQUILLA 140 GR UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 396,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.840
$ 15.840
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas
40
(967050 )GALLETA COSTA LIMON 140 GR UNIDAD 984050
(967050) GALLETA COSTA LIMON 140 GR UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.920
$ 15.920
50181905
2239-23-LP13
Galletas dulces o pastelitos
340
(1023143 )BISCOCHO COSTA CHOCMAN 33 GR 1043143
(1023143) BISCOCHO COSTA CHOCMAN 33 GR; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 93,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.620
$ 31.620
50101542
2239-23-LP13
Harina vegetal
2
(967289 )ALMIDÓN DE MAIZ DROPA MAIZENA 1 K 10 UNIDADES 984289
(967289) ALMIDÓN DE MAIZ DROPA MAIZENA 1 K 10 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 21.766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.532
$ 43.532
Total Neto
$ 311.786
Descuento
$ 3.118
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.647
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 367.315
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.