Orden de Compra. Nº4947-74-CM18 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES"
Recuerde que el responsable del pago es FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4947-74-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE LATORRE
Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
R.U.T. 61.978.530-4
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4947-74-CM18 del sistema 22-01-001 / S8-411-9.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
R.U.T. 61.978.530-4
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 44918,28
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
2239-23-LP13
Galletas dulces o pastelitos240 (1023143 )BISCOCHO COSTA CHOCMAN 33 GR 1043143(1023143) BISCOCHO COSTA CHOCMAN 33 GR; Código: U412906; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760
50171902
2239-23-LP13
Salsa48 (1027032 )SALSA DE SOYA ALMIFRUT 750CC UNIDAD 1047223(1027032) SALSA DE SOYA ALMIFRUT 750CC UNIDAD; Código: Z419903; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.872 $ 79.872
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas100 (968305 )GALLETA MCKAY TRITON CLASICA CHOCOLATE 126 GR UNIDAD 985305(968305) GALLETA MCKAY TRITON CLASICA CHOCOLATE 126 GR UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.300
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas50 (967044 )GALLETA COSTA FRAC CLASICA 135 GR UNIDAD 984044(967044) GALLETA COSTA FRAC CLASICA 135 GR UNIDAD; Código: Z102415; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera42 (1031750 )JUGO NÉCTAR WATT´S DURAZNO 1.5 LTS UNIDAD 1051881(1031750) JUGO NÉCTAR WATT´S DURAZNO 1.5 LTS UNIDAD; Código: Z399633; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.790 $ 41.790
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera42 (1031753 )JUGO NÉCTAR WATT´S PINA 1.5 LTS UNIDAD 1051884(1031753) JUGO NÉCTAR WATT´S PINA 1.5 LTS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.328 $ 41.328
Total Neto $ 238.800
Descuento $ 2.388
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.918
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 281.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.