Orden de Compra. Nº4947-83-CM19 "2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos"
Recuerde que el responsable del pago es FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4947-83-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE LATORRE
Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
R.U.T. 61.978.530-4
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001002 del sistema CguPlus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
R.U.T. 61.978.530-4
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAOLA PILAR
Razón Social CONGELADOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GENERAL SAB
R.U.T. 76.291.565-0
Sucursal PAOLA PILAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
2239-7-LR17
Agua mineral400 (1446064 )AGUA MINERAL SIN GAS CACHANTUN BOTELLA 2,25 L UNIDAD V REGION 1448064(1446064) AGUA MINERAL SIN GAS CACHANTUN BOTELLA 2,25 L UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.200 $ 311.200
50181903
2239-7-LR17
Galletas simples saladas500 (1448104 )GALLETA DULCE NESTLE NEGRITA BARRA 30 G UNIDAD V REGION 1450104(1448104) GALLETA DULCE NESTLE NEGRITA BARRA 30 G UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500
50181903
2239-7-LR17
Galletas simples saladas500 (1448089 )GALLETA DULCE NESTLE SUPER 8 BOLSA 29 G UNIDAD V REGION 1450089(1448089) GALLETA DULCE NESTLE SUPER 8 BOLSA 29 G UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.500 $ 66.500
50161511
2239-7-LR17
Chocolate o sucedáneo de chocolate100 (1453804 )CHOCOLATE AMBROSOLI GOLAZO BOLSA 270 G UNIDAD V REGION 1455804(1453804) CHOCOLATE AMBROSOLI GOLAZO BOLSA 270 G UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.600 $ 111.600
50202304
2239-7-LR17
Jugo Estable fuera de la nevera1000 (1442719 )JUGO LIQUIDO WATT´S NECTAR MANGO CAJA 200 CC UNIDAD V REGION 1444719(1442719) JUGO LIQUIDO WATT´S NECTAR MANGO CAJA 200 CC UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.000 $ 221.000
Total Neto $ 781.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 781.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.