Orden de Compra. Nº4947-91-CM17 "ADQUISICION DE FIAMBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4947-91-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE FIAMBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE LATORRE
Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
R.U.T. 61.978.530-4
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE
R.U.T. 61.978.530-4
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 14562,74
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.
Razón Social CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.
R.U.T. 80.186.300-0
Sucursal CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
2239-23-LP13
Rellenos de sandwich frescos7 (968911) CECINA SAN JORGE JAMON COCIDO LAMINADOS 2 K UNIDAD 985911(968911) CECINA SAN JORGE JAMON COCIDO LAMINADOS 2 K UNIDAD; Código: 1271;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.406 $ 35.406
50112003
2239-23-LP13
Carnes procesadas y preparadas estable sin refrige20 (1233621) EMBUTIDO SAN JORGE CHORIZO 1 KG, UNIDAD (24 UNIDADES POR ENVASE) 1259692(1233621) EMBUTIDO SAN JORGE CHORIZO 1 KG, UNIDAD (24 UNIDADES POR ENVASE); Código: 1416;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.240 $ 41.240
Total Neto $ 76.646
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.563
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 91.209


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.