Orden de Compra. Nº4948-107-SE08 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo a la Fuerza
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4948-107-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2008
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Articulos de Oficina, para los Departamentos del CAF.
Proveniente de Licitación 4948-2-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF
Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T. 61978560-6
Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 3 piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T. 61978560-6
Dirección de Facturación Tupper N° 1725
Comuna -1
Impuesto 138847,25
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MONTECINOS Y MONTECINOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.102.190-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar2000UnidadSobres estándarSOBRE 1/4 OFICIO BLANCO $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
44121506
Sobres estándar2000UnidadSobres estándarOFICIO BLANCO $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
44121804
Borradores3UnidadBorradoresGOMA DE BORRAR LAPIZ MINA DE 6 CM. APROX DE LARGO $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183 $ 183
44121701
Lápiz pasta200UnidadLápiz pastaLAPIZ PASTA AZUL TIPO BIC PUNTA GRUESA $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
14111530
Notas de papel autoadhesivo60UnidadNotas de papel autoadhesivoPOST IT MEDIANO COLOR AMARILLO $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.640 $ 11.640
44122017
Carpetas colgantes o accesorios200UnidadCarpetas colgantes o accesoriosCARPETA TRANSPARENTE OFICIO LOMO AZUL $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.400 $ 39.400
44121802
Líquido corrector24UnidadLíquido correctorCORRECTOR LAPIZ TIPO PAPER MATTE $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.688 $ 11.688
14111508
Papel para fax48UnidadPapel para faxPAPEL FAX 210 X 30 $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.384 $ 24.384
44122005
Cubiertas de revistas o libros20UnidadCubiertas de revistas o librosFORRO PARA ARCHIVADOR COLOR AZUL $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
14111508
Papel para fax60UnidadPapel para faxPAPEL FAX 210 X 50 $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.480 $ 57.480
14111530
Notas de papel autoadhesivo30UnidadNotas de papel autoadhesivoPOST IT Nº660 CON LINEAS AMARILLO $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora100UnidadPapel para fotocopiadora o impresoraPAPEL FOTOCOPIA CARTA $ 1.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.900 $ 138.900
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora150UnidadPapel para fotocopiadora o impresoraPAPEL FOTOCOPIA OFICIO $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.700 $ 245.700
44122010
Divisores100UnidadDivisoresSEPARADORES VINILICOS TAMAÑO OFICIO $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.800 $ 48.800
Total Neto $ 730.775
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.847
TOTAL OC $ 869.622


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.