Orden de Compra. Nº
4948-107-SE08
"
ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo a la Fuerza
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4948-107-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-06-2008
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Articulos de Oficina, para los Departamentos del CAF.
Proveniente de Licitación
4948-2-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF
Razón Social
Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T.
61978560-6
Dirección de Unidad de Compra
Zenteno Nº 45, 3 piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T.
61978560-6
Dirección de Facturación
Tupper N° 1725
Comuna
-1
Impuesto
138847,25
Dirección de Envío de la Factura
Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
MONTECINOS Y MONTECINOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.102.190-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121506
Sobres estándar
2000
Unidad
Sobres estándar
SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
44121506
Sobres estándar
2000
Unidad
Sobres estándar
OFICIO BLANCO
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
44121804
Borradores
3
Unidad
Borradores
GOMA DE BORRAR LAPIZ MINA DE 6 CM. APROX DE LARGO
$ 61,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183
$ 183
44121701
Lápiz pasta
200
Unidad
Lápiz pasta
LAPIZ PASTA AZUL TIPO BIC PUNTA GRUESA
$ 77,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.400
$ 15.400
14111530
Notas de papel autoadhesivo
60
Unidad
Notas de papel autoadhesivo
POST IT MEDIANO COLOR AMARILLO
$ 194,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.640
$ 11.640
44122017
Carpetas colgantes o accesorios
200
Unidad
Carpetas colgantes o accesorios
CARPETA TRANSPARENTE OFICIO LOMO AZUL
$ 197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.400
$ 39.400
44121802
Líquido corrector
24
Unidad
Líquido corrector
CORRECTOR LAPIZ TIPO PAPER MATTE
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.688
$ 11.688
14111508
Papel para fax
48
Unidad
Papel para fax
PAPEL FAX 210 X 30
$ 508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.384
$ 24.384
44122005
Cubiertas de revistas o libros
20
Unidad
Cubiertas de revistas o libros
FORRO PARA ARCHIVADOR COLOR AZUL
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.600
$ 17.600
14111508
Papel para fax
60
Unidad
Papel para fax
PAPEL FAX 210 X 50
$ 958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.480
$ 57.480
14111530
Notas de papel autoadhesivo
30
Unidad
Notas de papel autoadhesivo
POST IT Nº660 CON LINEAS AMARILLO
$ 1.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
100
Unidad
Papel para fotocopiadora o impresora
PAPEL FOTOCOPIA CARTA
$ 1.389,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.900
$ 138.900
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
150
Unidad
Papel para fotocopiadora o impresora
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
$ 1.638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.700
$ 245.700
44122010
Divisores
100
Unidad
Divisores
SEPARADORES VINILICOS TAMAÑO OFICIO
$ 488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.800
$ 48.800
Total Neto
$ 730.775
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 138.847
TOTAL OC
$ 869.622
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.