Orden de Compra. Nº
4948-11244-SE08
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MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
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Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo a la Fuerza
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4948-11244-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-11-2008
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF
Razón Social
Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T.
61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra
Zenteno Nº 45, 3 piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T.
61.978.560-6
Dirección de Facturación
Tupper N° 1725
Comuna
Santiago
Impuesto
319325,4
Dirección de Envío de la Factura
Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
R-B CONSTRUCCIONES
Razón Social
SEGUNDO REINERIO DEL CARM BAHAMONDES MUNOZ
R.U.T.
7.477.751-1
Sucursal
R-B CONSTRUCCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161507
Tornillos rascadores
490
Unidad no definida
Tornillos cabeza de lenteja
$ 41,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.090
$ 20.090
31161513
Tornillos de cabeza plana
1000
Unidad
Tornilos auto perforantes para volcanita
$ 63,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
31211904
Brochas
20
Unidad
Brochas pelo fino de 2"
$ 1.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.600
$ 24.600
31211505
Pinturas aceitosas
10
Unidad
Tinetas de látex color blanco "SIPA"
$ 39.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 398.100
$ 398.100
31211904
Brochas
20
Unidad
Brochas pelo fino de 3"
$ 1.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.200
$ 29.200
31191501
Papeles de lija
54
Unidad
Pliegos de lija 120 (madera)
$ 65,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.510
$ 3.510
31163301
Plancha de relleno
44
Unidad
Plancha de volcanita 1,20X240
$ 7.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 323.180
$ 323.180
30181508
Tabiques de aseos
40
Unidad
Tabigal Montante de 0,60 mm
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.000
$ 98.000
31211502
Pinturas al agua
5
Unidad
Tinetas de esmalte al agua color blanco hueso
$ 37.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 188.300
$ 188.300
31163301
Plancha de relleno
82
Unidad
Planchas de volcanita 1,20X2
$ 5.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 482.980
$ 482.980
39121202
Canalización eléctrica
25
Unidad
Canales Montantes de 0,60
$ 1.988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.700
$ 49.700
Total Neto
$ 1.680.660
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 319.325
TOTAL OC
$ 1.999.985
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.