Orden de Compra. Nº4948-11244-SE08 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo a la Fuerza
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4948-11244-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF
Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 3 piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Facturación Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 319325,4
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor R-B CONSTRUCCIONES
Razón Social SEGUNDO REINERIO DEL CARM BAHAMONDES MUNOZ
R.U.T. 7.477.751-1
Sucursal R-B CONSTRUCCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161507
Tornillos rascadores490Unidad no definidaTornillos cabeza de lenteja  $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.090 $ 20.090
31161513
Tornillos de cabeza plana1000Unidad Tornilos auto perforantes para volcanita $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
31211904
Brochas20Unidad Brochas pelo fino de 2" $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
31211505
Pinturas aceitosas10Unidad Tinetas de látex color blanco "SIPA" $ 39.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.100 $ 398.100
31211904
Brochas20UnidadBrochas pelo fino de 3"  $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.200
31191501
Papeles de lija54Unidad Pliegos de lija 120 (madera) $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.510 $ 3.510
31163301
Plancha de relleno44UnidadPlancha de volcanita 1,20X240  $ 7.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.180 $ 323.180
30181508
Tabiques de aseos40Unidad Tabigal Montante de 0,60 mm $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
31211502
Pinturas al agua5UnidadTinetas de esmalte al agua color blanco hueso   $ 37.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.300 $ 188.300
31163301
Plancha de relleno82Unidad Planchas de volcanita 1,20X2 $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.980 $ 482.980
39121202
Canalización eléctrica25UnidadCanales Montantes de 0,60  $ 1.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.700 $ 49.700
Total Neto $ 1.680.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.325
TOTAL OC $ 1.999.985


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.