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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4948-11245-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE REGALOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF |
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Razón Social |
Comando de Apoyo a la Fuerza
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R.U.T. |
61.978.560-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Zenteno Nº 45, 3 piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando de Apoyo a la Fuerza
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R.U.T. |
61.978.560-6 |
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Dirección de Facturación |
Tupper N° 1725 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
123652 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tupper N° 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cristian Tala M. |
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Razón Social |
CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ
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R.U.T. |
7.515.289-2 |
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Sucursal |
Cristian Tala M. |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141605
| Regalos publicitarios | 80 | Unidad | | Regalos para el Personal del Comando de Apoyo a la Fuerza |
$ 8.135,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 650.800
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$ 650.800
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Total Neto
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$ 650.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 123.652
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$ 774.452
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.