Orden de Compra. Nº4948-114-SE10 "PROVISION E INSTALACION DE ALFOMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo a la Fuerza
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4948-114-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2010
Nombre de la Orden de Compra PROVISION E INSTALACION DE ALFOMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF
Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 3 piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Facturación Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 17305,2
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ERNESTO PINUER ZAPATA
Razón Social ERNESTO PINUER ZAPATA
R.U.T. 6.422.623-1
Sucursal ERNESTO PINUER ZAPATA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161701
Alfombrado12Unidad no definidaM2 DE PROVISION E INSTALACION DE ALFOMBRA BOUCLE 700 GR. BALTICM2 DE PROVISION E INSTALACION DE ALFOMBRA BOUCLE 700 GR. BALTIC $ 7.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.080 $ 91.080
Total Neto $ 91.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.305
TOTAL OC $ 108.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.