Orden de Compra. Nº4948-148-SE08 "INSUMOS DE COMPUTACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo a la Fuerza
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4948-148-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2008
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE COMPUTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisicion de Toner para los Depto. del CAF.
Proveniente de Licitación 4948-6-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF
Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T. 61978560-6
Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 3 piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T. 61978560-6
Dirección de Facturación Tupper N° 1725
Comuna -1
Impuesto 14877
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A
R.U.T. 96.504.550-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner3UnidadTónerTONER HP Q2612A $ 26.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.300 $ 78.300
Total Neto $ 78.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.877
TOTAL OC $ 93.177


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.