Orden de Compra. Nº4948-16-AG23 "ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL CG DEL CAF."
Recuerde que el responsable del pago es COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4948-16-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL CG DEL CAF.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF
Razón Social COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Facturación Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 46797
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202101
Cajas de CD3CajaPACK CAJAS CD 50 UND. (LISTADO ADJUNTO REFERENCIAL)  $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash4UnidadPENDRIVE 64 GB USB 3,2 DATA (LISTADO ADJUNTO REFERENCIAL)  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
44103103
Tóner4UnidadTONER HP CE 505 A ALTERNATIVO (CONFORME A OFERTA DE COMPRA AGIL)TONER HP CE 505 A ALTERNATIVO (CONFORME A OFERTA DE COMPRA AGIL) $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
44103103
Tóner4UnidadTONER BROTHER TN1060 ALTERNATIVO (LISTADO ADJUNTO REFERENCIAL)   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
43211804
Extensiones o soportes de teclado3KitKIT TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICO (LISTADO ADJUNTO REFERENCIAL)  $ 14.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800
43202001
Discos compactos (CD)1PackPACK CD 100 UND. (LISTADO ADJUNTO REFERENCIAL)  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
43201811
DVD de lectura y escritura2PaquetePACK TORRE DE DVD 50 UND. (CONFORME A OFERTA DE COMPRA AGIL)PACK TORRE DE DVD 50 UND. (CONFORME A OFERTA DE COMPRA AGIL) $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
Total Neto $ 246.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.797
TOTAL OC $ 293.097


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.458.195-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.114.555-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.