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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4948-16-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE INS. COMPT. PARA EL SICE DEL CG CAF (V). |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.978.560-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Tupper N° 1725 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.978.560-6 |
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Dirección de Facturación |
Tupper N° 1725 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
15,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tupper N° 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-7-LP14
| | 40 | | (1629097 )MOUSE PAD TECMASTER CON APOYA MUNECA AZUL CELESTE UNIDAD 1631097 | (1629097) MOUSE PAD TECMASTER CON APOYA MUNECA AZUL CELESTE UNIDAD; Código: 24396; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 2,05
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 82,00
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US$ 82,00
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Total Neto
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US$ 82,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 15,58
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 97,58
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.