|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4948-166-CA06 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-12-2006 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FOTOCOPIADORA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
CANCELA FACT. Nº 8393 POR ITEM 2209999 "OTROS" |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF |
|
Razón Social |
Comando de Apoyo a la Fuerza
|
|
R.U.T. |
61978560-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Zenteno Nº 45, 3 piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comando de Apoyo a la Fuerza
|
|
R.U.T. |
61978560-6 |
|
Dirección de Facturación |
Tupper N° 1725 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
38475 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Tupper N° 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ALEJANDRO GOLDSMITH
|
|
R.U.T. |
4.668.447-8 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad | Fotocopiadoras | ARRIENDO FOTOC. CORRESP. AL MES DE NOV. 2006 |
$ 202.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 202.500
|
$ 202.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 202.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Impuestos %
|
$ 38.475
|
|
$ 240.975
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.