Orden de Compra. Nº4948-191-R106 "EMPASTE DE LIBRO"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo a la Fuerza
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4948-191-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2006
Nombre de la Orden de Compra EMPASTE DE LIBRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CANCELA FACT. Nº29996 POR ITEM 2207999 "OTROS"
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF
Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T. 61978560-6
Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 3 piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T. 61978560-6
Dirección de Facturación Tupper N° 1725
Comuna Santiago Centro
Impuesto 13869,43
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ
R.U.T. 7.515.289-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111514
Cuadernos o tacos1UnidadCuadernos o tacosEMPASTE DE LIBRO $ 72.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.997 $ 72.997
Total Neto $ 72.997
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 13.869
TOTAL OC $ 86.866


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.