Orden de Compra. Nº4948-24-CM19 "ADQ. DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CG CAF (MAYO)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4948-24-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CG CAF (MAYO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Facturación Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 16873
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121605
2239-7-LP12
Dispensador de Cinta5 (1522799 )DISPENSADOR AIR WICK FRESHMATIC MANZANA CANELA 250ML UNIDAD 1524800(1522799) DISPENSADOR AIR WICK FRESHMATIC MANZANA CANELA 250ML UNIDAD; Código: 24235CM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.770 $ 22.770
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl12 (1138175 )CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD 1160226(1138175) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD; Código: 91016LV; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.492 $ 9.492
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas10 (6354 )GUANTES VIRUTEX MEDIANO 100% LATEX 8391(6354) GUANTES VIRUTEX MEDIANO 100% LATEX; Código: 82657ME; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza1 (993776 )PANO - MOLETON AMARILLO 30 X 40 CMS 25 UNIDADES 1011003(993776) PANO - MOLETON AMARILLO 30 X 40 CMS 25 UNIDADES; Código: 83972; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.372 $ 6.372
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos12 (975996 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: 84542; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas12 (30354 )LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC 32391(30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC; Código: 83084; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.232 $ 20.232
Total Neto $ 88.806
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.873
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 105.679


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.