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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4948-29-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN ÚTILES DE OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.978.560-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Tupper N° 1725 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.978.560-6 |
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Dirección de Facturación |
Tupper N° 1725 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
19784,89 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tupper N° 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-07-2018 |
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Proveedor |
COMERCIAL 3ARIES |
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Razón Social |
COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
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R.U.T. |
76.061.008-9 |
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Sucursal |
COMERCIAL 3ARIES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122001 2239-4-LP14
| Archivadores de fichas | 40 | | (1006519 )ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP ROJO UNIDAD 1024519 | (1006519) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP ROJO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.662,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.480
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$ 66.480
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 36 | | (1008179 )LÁPIZ PILOT VBALL BOLIGRAFO GRIP BROAD AZUL 1.0 UNIDAD 1026179 | (1008179) LÁPIZ PILOT VBALL BOLIGRAFO GRIP BROAD AZUL 1.0 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.081,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.916
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$ 38.916
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Total Neto
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$ 105.396
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Descuento
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$ 1.265
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.785
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 123.916
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.