Orden de Compra. Nº4948-38-CM17 "Materiales y útiles de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4948-38-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Materiales y útiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Facturación Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 15011,52
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general6 (70499) SHAMPOO PARA AUTO VIRGINIA TEAM 250 ML 72536(70499) SHAMPOO PARA AUTO VIRGINIA TEAM 250 ML; Código: 83848;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.810 $ 3.810
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas6 (976422) LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO 500 CC 991422(976422) LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO 500 CC; Código: 76901;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.702 $ 6.702
0
2239-7-LP12
SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID.12 (1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID. 1174580(1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID.; Código: 80435LV;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.820 $ 17.820
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos12 (1301543) CERA TEAM AEROSOL AUTOMOVIL 650 CC UNIDAD 1327561(1301543) CERA TEAM AEROSOL AUTOMOVIL 650 CC UNIDAD; Código: 80436;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.620 $ 16.620
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general12 (1315424) RENOVADOR TEAM GOMA AEROSOL 650 CC UNIDAD 1341528(1315424) RENOVADOR TEAM GOMA AEROSOL 650 CC UNIDAD; Código: 80437;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.416 $ 19.416
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes6 (1357108) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AUTO SPORT AUTO NUEVO APARATO 7 ML UNIDAD 1383578(1357108) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AUTO SPORT AUTO NUEVO APARATO 7 ML UNIDAD; Código: 80192AT;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.640 $ 14.640
Total Neto $ 79.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.012
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 94.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.