Orden de Compra. Nº4948-39-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4948-39-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF
Razón Social COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Facturación Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 9910
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.293.800-8
Sucursal LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo22 (1576014 )NOTA AUTOADHESIVA TORRE MARCADOR PAGINAS 4 COLORES UNIDAD 1577914(1576014) NOTA AUTOADHESIVA TORRE MARCADOR PAGINAS 4 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.090 $ 35.090
0
2239-4-LP14
 10 (1521411 )LIBRO DE OFICINA ARON ACTA 100 HOJAS LINEAL UNIDAD 1523412(1521411) LIBRO DE OFICINA ARON ACTA 100 HOJAS LINEAL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
Total Neto $ 52.790
Descuento $ 633
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.910
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 62.067


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.