Orden de Compra. Nº4948-4-CM19 "ADQ. DE MAT. DE FERRETERIA PARA EL CAF (1)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4948-4-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MAT. DE FERRETERIA PARA EL CAF (1)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 del sistema 4948.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Facturación Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 22084
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101605
2239-10-LP12
Barras de acero inoxidable1 (1023668 )BARRA CLOSET DVP ECONÓMICA BLANCA 1.8MTS. 1043679(1023668) BARRA CLOSET DVP ECONÓMICA BLANCA 1.8MTS.; Código: 9970-8; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.036 $ 4.036
11121611
2239-10-LP12
Tablero de partículas2 (1018268 )AGLOMERADO MELAMÍNICO MASISA MELAMINA BLANCO 18MM 183X250 UNIDAD 1038328(1018268) AGLOMERADO MELAMÍNICO MASISA MELAMINA BLANCO 18MM 183X250 UNIDAD; Código: 57154-7; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 42.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.482 $ 84.482
31211909
2239-10-LP12
Bandejas de pintura3 (982403 )BANDEJA PINTURA ATLAS S1523 23 CM 997927(982403) BANDEJA PINTURA ATLAS S1523 23 CM; Código: 46594-1; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.218 $ 4.218
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección2 (1018680 )CINTA DE ENMASCARAR TESA UNIVERSAL, 50 MT X 50 MM UNIDAD 1038754(1018680) CINTA DE ENMASCARAR TESA UNIVERSAL, 50 MT X 50 MM UNIDAD; Código: 226908-2; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.310 $ 4.310
31211904
2239-10-LP12
Brochas1 (1017923 )BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR 1037950(1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR; Código: 125688-2; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar6 (986338 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674(986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: 49575-1; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.920 $ 19.920
Total Neto $ 118.605
Descuento $ 2.372
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.084
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 138.317


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.