Orden de Compra. Nº4948-41-SE17 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4948-41-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Facturación Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 22040
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANIEL NOLASCO
Razón Social MUEBLES MADRID LTDA.
R.U.T. 76.572.237-3
Sucursal DANIEL NOLASCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101519
Mesas1Unidad no definida Mesa de centro de madera $ 116.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
Total Neto $ 116.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.040
TOTAL OC $ 138.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.