Orden de Compra. Nº4948-45-CM16 "PIZARRA ACRÍLICA CG CAF"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4948-45-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2016
Nombre de la Orden de Compra PIZARRA ACRÍLICA CG CAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Facturación Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 16082,55
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor offichile s.p.a.
Razón Social COMERCIAL OFFICHILE SPA
R.U.T. 76.019.175-2
Sucursal offichile s.p.a.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios1 (1222028) PIZARRA OFFICHILE BLANCA 1.50 X 2.80 MT. UNIDAD 1248050(1222028) PIZARRA OFFICHILE BLANCA 1.50 X 2.80 MT. UNIDAD; Código: PBE00002;Región : RM $ 85.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500
Total Neto $ 85.500
Descuento $ 855
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.083
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 100.728


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.