Orden de Compra. Nº4948-5-CM18 "OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4948-5-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2018
Nombre de la Orden de Compra OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Facturación Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 7,03
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-02-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor termolam
Razón Social COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA
R.U.T. 76.007.089-0
Sucursal termolam
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-lp14
 2 (1365164 )APOYA PIES AIDATA AJUSTABLE ERGONOMICO UNIDAD 1391677(1365164) APOYA PIES AIDATA AJUSTABLE ERGONOMICO UNIDAD; Código: FR003; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 18,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 37,00 US$ 37,00
Total Neto US$ 37,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 7,03
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 44,03


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.