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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4948-65-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN ÚTILES DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.978.560-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Tupper N° 1725 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.978.560-6 |
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Dirección de Facturación |
Tupper N° 1725 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
17385 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tupper N° 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCALAUQ
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R.U.T. |
77.315.780-4 |
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Sucursal |
Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 15 | | (1321522 )TOALLA DE PAPEL BIOPAPER PACK JUMBO 300 MTS 2 ROLLOS UNIDAD 1347622 | (1321522) TOALLA DE PAPEL BIOPAPER PACK JUMBO 300 MTS 2 ROLLOS UNIDAD; Código: 10020714; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 91.500
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$ 91.500
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Total Neto
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$ 91.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.385
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 108.885
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.