Orden de Compra. Nº4948-8-CM19 "ADQ. DE MATERIALES DE ASEO (2)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4948-8-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE ASEO (2)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8 del sistema 4948.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Facturación Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 54624
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl10 (1214380 )CLORO CIF GEL 900CC SANITIZANTE UNIDAD 1239880(1214380) CLORO CIF GEL 900CC SANITIZANTE UNIDAD; Código: Z293120; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.340 $ 16.340
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl10 (27725 )CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc 29762(27725) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc ; Código: Z425174; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.180
0
2239-7-LP12
 50 (1018395 )BOLSA DE BASURA GOLIAT 80X110 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES 1038465(1018395) BOLSA DE BASURA GOLIAT 80X110 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES; Código: Z410442; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.200 $ 42.200
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general12 (856458 )SHAMPOO PARA AUTO SECOWASH LAVADOR Y ENCERADOR DE CARROCERIAS ECOLOGICO 500 CC UNIDAD 865620(856458) SHAMPOO PARA AUTO SECOWASH LAVADOR Y ENCERADOR DE CARROCERIAS ECOLOGICO 500 CC UNIDAD; Código: U416262; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.160 $ 29.160
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes12 (975334 )DESODORANTE AMBIENTAL GLADE PARA AUTO SPORT APARATO VAINILLA 7 ML UNIDAD 990334(975334) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE PARA AUTO SPORT APARATO VAINILLA 7 ML UNIDAD; Código: Z311744; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.636 $ 30.636
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel12 (975225 )TOALLA DE PAPEL TORK 310 M 2 ROLLOS 990225(975225) TOALLA DE PAPEL TORK 310 M 2 ROLLOS; Código: Z402178; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.424 $ 164.424
Total Neto $ 288.940
Descuento $ 1.445
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.624
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 342.119


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.