Orden de Compra. Nº
4948-80-SE09
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MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo a la Fuerza
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4948-80-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-04-2009
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4948-7-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF
Razón Social
Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T.
61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra
Zenteno Nº 45, 3 piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T.
61.978.560-6
Dirección de Facturación
Tupper N° 1725
Comuna
Santiago
Impuesto
405195,9
Dirección de Envío de la Factura
Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
imjorsan
Razón Social
Miguel Montecinos
R.U.T.
6.348.193-9
Sucursal
imjorsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121704
Lápiz pasta
10
Caja
CAJAS LAPICES TINTA PILOT G-1 AZUL 12 UNID.
$ 6.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.900
$ 63.900
14111508
Papel para fax
100
Unidad
ROLLOS PAPAEL P/CRIPTO. 210 X 50 MTS.
$ 1.073,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.300
$ 107.300
44122011
Carpetas para archivos
350
Unidad
CARPETAS PLASTICAS TRANSP. TAM. OFICIO AZUL
$ 297,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.950
$ 103.950
44121804
Borradores
120
Unidad
BLOCKS DE APUNTES PREPICADOS TAM. OFICIO
$ 508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.960
$ 60.960
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
350
Unidad
RESMAS DE PAPEL TAM. OFICIO
$ 2.354,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 823.900
$ 823.900
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
300
Unidad
RESMAS DE PAPEL TAM. CARTA
$ 1.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 547.200
$ 547.200
44122002
Protectores de hojas
200
Unidad
FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO
$ 18,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
44122002
Protectores de hojas
200
Unidad
FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA
$ 18,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
44122104
Clips para papel
100
Unidad
CAJAS DE CLIPS CHICOS 28MM.
$ 98,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
44122103
Corchetes
50
Unidad
CAJAS DE CORCHETES 26-6 DE 5000 UNDS.
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
44101707
Corcheteras
20
Unidad
CORCHETERAS METALICAS MEDIANAS S306
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
44122001
Archivadores de fichas
200
Unidad
ARACHIVADORES DE PALAANCA TAM. OFICIO
$ 562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.400
$ 112.400
44122005
Cubiertas de revistas o libros
100
Unidad
FORROS PLASTICOS AZULES P/ARCHIVADORES
$ 808,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.800
$ 80.800
44122005
Cubiertas de revistas o libros
100
Unidad
FORROS PLASTICOS ROJOS P/ARCHIVADORES
$ 808,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.800
$ 80.800
44122010
Divisores
200
Unidad
SEPARADORES VINILICOS TAM. OFICIO
$ 512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.400
$ 102.400
Total Neto
$ 2.132.610
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 405.196
TOTAL OC
$ 2.537.806
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.