Orden de Compra. Nº4948-80-SE09 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo a la Fuerza
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4948-80-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4948-7-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF
Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 3 piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Facturación Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 405195,9
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor imjorsan
Razón Social Miguel Montecinos
R.U.T. 6.348.193-9
Sucursal imjorsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121704
Lápiz pasta10CajaCAJAS LAPICES TINTA PILOT G-1 AZUL 12 UNID.  $ 6.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.900 $ 63.900
14111508
Papel para fax100UnidadROLLOS PAPAEL P/CRIPTO. 210 X 50 MTS.  $ 1.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.300 $ 107.300
44122011
Carpetas para archivos350UnidadCARPETAS PLASTICAS TRANSP. TAM. OFICIO AZUL  $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.950 $ 103.950
44121804
Borradores120UnidadBLOCKS DE APUNTES PREPICADOS TAM. OFICIO  $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.960 $ 60.960
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora350UnidadRESMAS DE PAPEL TAM. OFICIO  $ 2.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823.900 $ 823.900
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora300UnidadRESMAS DE PAPEL TAM. CARTA  $ 1.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.200 $ 547.200
44122002
Protectores de hojas200UnidadFUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO  $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44122002
Protectores de hojas200UnidadFUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA  $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44122104
Clips para papel100UnidadCAJAS DE CLIPS CHICOS 28MM.  $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
44122103
Corchetes50UnidadCAJAS DE CORCHETES 26-6 DE 5000 UNDS.  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
44101707
Corcheteras20UnidadCORCHETERAS METALICAS MEDIANAS S306  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
44122001
Archivadores de fichas200UnidadARACHIVADORES DE PALAANCA TAM. OFICIO  $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.400 $ 112.400
44122005
Cubiertas de revistas o libros100UnidadFORROS PLASTICOS AZULES P/ARCHIVADORES  $ 808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.800 $ 80.800
44122005
Cubiertas de revistas o libros100UnidadFORROS PLASTICOS ROJOS P/ARCHIVADORES  $ 808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.800 $ 80.800
44122010
Divisores200UnidadSEPARADORES VINILICOS TAM. OFICIO  $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.400 $ 102.400
Total Neto $ 2.132.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 405.196
TOTAL OC $ 2.537.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.