Orden de Compra. Nº4949-58-SE12 "Instalación de equipos "
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Bienestar del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4949-58-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2012
Nombre de la Orden de Compra Instalación de equipos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - JAVE
Razón Social Comando de Bienestar del Ejército
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins Nº 2328, Piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Bienestar del Ejército
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins Nº 2334
Comuna Santiago Centro
Impuesto 18335
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins Nº 2334
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Remodela10
Razón Social REMODELA10 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LIMITADA
R.U.T. 76.093.543-3
Sucursal Remodela10
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111501
Artefactos fluorescentes1Unidad   $ 96.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.500 $ 96.500
Total Neto $ 96.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.335
TOTAL OC $ 114.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.