Orden de Compra. Nº4950-63-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4950-45-L114"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4950-63-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4950-45-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4950-45-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. OBRAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
R.U.T. 69.210.400-5
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
R.U.T. 69.210.400-5
Dirección de Facturación Pedro Montt 402, Ilustre Municip. de Puerto Octay.
Comuna Puerto Octay
Impuesto 92827,92
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 402, Ilustre Municip. de Puerto Octay.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Razón Social SOC COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA
R.U.T. 78.481.770-9
Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101501
Carretillas5UnidadCarretillas concreterasCarretillas concreteras $ 20.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.475 $ 101.475
27112004
Palas11UnidadPalas carrilanasPalas carrilanas $ 5.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.454 $ 58.454
30101604
Barras de acero2UnidadChuzosChuzos $ 11.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.176 $ 22.176
30101604
Barras de acero3UnidadPicotas con mango Picotas con mango TRUPER $ 9.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.805 $ 29.805
46181704
Cascos de protección11UnidadCascos de seguridad color rojoCascos de seguridad color rojo $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
46181804
Gafas protectoras11UnidadAntiparras oscurasAntiparras oscuras $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.989 $ 10.989
53131609
Protector solar2kilogramoBloqueadorBloqueador 3M F-50 $ 13.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.014 $ 26.014
53111601
Zapatos de hombre11ParZapatos de seguridad números entre 39 al 44Zapatos de seguridad números entre 39 al 44 $ 17.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.005 $ 192.005
46181504
Guantes protectores30ParGuantes de descarneGuantes de descarne $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.650 $ 25.650
Total Neto $ 488.568
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.828
TOTAL OC $ 581.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.