Orden de Compra. Nº
4950-63-SE14
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4950-45-L114
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4950-63-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4950-45-L114
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4950-45-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. OBRAS
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
R.U.T.
69.210.400-5
Dirección de Unidad de Compra
Esperanza 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
R.U.T.
69.210.400-5
Dirección de Facturación
Pedro Montt 402, Ilustre Municip. de Puerto Octay.
Comuna
Puerto Octay
Impuesto
92827,92
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 402, Ilustre Municip. de Puerto Octay.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Razón Social
SOC COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA
R.U.T.
78.481.770-9
Sucursal
Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24101501
Carretillas
5
Unidad
Carretillas concreteras
Carretillas concreteras
$ 20.295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.475
$ 101.475
27112004
Palas
11
Unidad
Palas carrilanas
Palas carrilanas
$ 5.314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.454
$ 58.454
30101604
Barras de acero
2
Unidad
Chuzos
Chuzos
$ 11.088,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.176
$ 22.176
30101604
Barras de acero
3
Unidad
Picotas con mango
Picotas con mango TRUPER
$ 9.935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.805
$ 29.805
46181704
Cascos de protección
11
Unidad
Cascos de seguridad color rojo
Cascos de seguridad color rojo
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
46181804
Gafas protectoras
11
Unidad
Antiparras oscuras
Antiparras oscuras
$ 999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.989
$ 10.989
53131609
Protector solar
2
kilogramo
Bloqueador
Bloqueador 3M F-50
$ 13.007,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.014
$ 26.014
53111601
Zapatos de hombre
11
Par
Zapatos de seguridad números entre 39 al 44
Zapatos de seguridad números entre 39 al 44
$ 17.455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.005
$ 192.005
46181504
Guantes protectores
30
Par
Guantes de descarne
Guantes de descarne
$ 855,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.650
$ 25.650
Total Neto
$ 488.568
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 92.828
TOTAL OC
$ 581.396
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.