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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4950-76-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4950-30-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. OBRAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
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R.U.T. |
69.210.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
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R.U.T. |
69.210.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Esperanza 555 |
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Comuna |
Puerto Octay
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Impuesto |
633206,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esperanza 555 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Se trasladará camión a Serviteca para efectuar el servicio | |
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Proveedor |
NORDIC LOGISTIC |
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Razón Social |
SERVICIOS LOGISTICOS NORDIC LIMITADA
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R.U.T. |
76.270.517-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NORDIC LOGISTIC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172503
| Neumáticos para camiones pesados | 8 | Unidad | Neumáticos 295/80 R22.5 marca Good Year, modelo Armor Max MSD 152/14 con servicio de montaje en Osorno | |
$ 416.583,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.332.664
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$ 3.332.664
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Total Neto
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$ 3.332.664
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 633.206
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$ 3.965.870
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.