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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4951-204-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4951-276-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. SOCIAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
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R.U.T. |
69.210.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
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R.U.T. |
69.210.400-5 |
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Dirección de Facturación |
ESPERANZA 555 |
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Comuna |
Puerto Octay
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Impuesto |
159107,71 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ESPERANZA 555 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Le Man´s |
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Razón Social |
SOC AUTOPAC LIMITADA
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R.U.T. |
79.598.100-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Le Man´s |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111705
| Luz química | 1 | Unidad no definida | BALIZA LED TIPO BARRA, SIRENA CON PARLANTES, FARO FAENA, INSTALACIÓN.
VER NECESARIAMENTE ARCHIVO ADJUNTO. | |
$ 837.409,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 837.409
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$ 837.409
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Total Neto
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$ 837.409
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.108
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$ 996.517
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.