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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4955-75-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL DEPTO. FINANZAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Dirección General
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R.U.T. |
60.505.000-k |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1196 PISO 10 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
594361,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1196 PISO 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INSUMOS ESCAL SPA |
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Razón Social |
INSUMOS ESCAL SPA
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R.U.T. |
77.928.695-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INSUMOS ESCAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 4 | Unidad | Tóner 222x color negro | |
$ 82.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 328.640
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$ 328.640
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | Tóner 222x color amarillo | |
$ 94.930,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.860
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$ 189.860
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | Tóner 222x color magenta | |
$ 94.930,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.860
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$ 189.860
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | Tóner 222x color cian | |
$ 94.930,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.860
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$ 189.860
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad | Tóner 26X color negro | |
$ 160.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 480.000
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$ 480.000
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44103103
| Tóner | 10 | Unidad | Tóner 151X color negro | |
$ 175.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.750.000
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$ 1.750.000
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Total Neto
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$ 3.128.220
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 594.362
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$ 3.722.582
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.