Orden de Compra. Nº4955-80-AG26 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE FINANZAS"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección General
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4955-80-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE FINANZAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Contabilidad Institucional
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección General
R.U.T. 60.505.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección General
R.U.T. 60.505.000-k
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1196 PISO 10
Comuna Santiago
Impuesto 68075,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1196 PISO 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORCIMA SPA
Razón Social JORCIMA SPA
R.U.T. 77.363.996-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORCIMA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101722
Libretas de notas20UnidadBlock de apuntes anillado tamaño universitario  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
44121902
Tinta china5UnidadTinta para tampón negra  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
44121902
Tinta china5UnidadTinta para tampón azul  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
44121626
Dedales40UnidadDedal de goma N°12  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
44121626
Dedales40UnidadDedal de goma N°11  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
44121701
Lápiz pasta72UnidadLápiz tinta azul  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.080 $ 136.080
44121701
Lápiz pasta20UnidadLápiz pasta cristal  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
60101722
Libretas de notas20UnidadBlock de apuntes anillado tamaño escolar  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
44101801
Calculadoras o accesorios9UnidadCalculadora escritorio 12 dígitos  $ 8.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.510 $ 75.510
14121503
Cartulina20UnidadCartulina blanca pliego  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
Total Neto $ 358.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.075
TOTAL OC $ 426.365


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.477.192-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.