|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4956-17-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-01-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CS SERVICIOS DE GUARDIAS FERIA NAVIDEÑA 2013 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
4956-53-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECPLA |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
|
|
R.U.T. |
69.071.200-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
BLANCO ENCALADA 1335 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
|
|
R.U.T. |
69.071.200-8 |
|
Dirección de Facturación |
BLANCO ENCALADA 1335 |
|
Comuna |
Renca
|
|
Impuesto |
625595,52 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BLANCO ENCALADA 1335 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VigilAseoVerde |
|
Razón Social |
HUMBERTO FLORENCIO HERNANDEZ HERNANDEZ
|
|
R.U.T. |
7.465.720-6 |
|
Sucursal |
VigilAseoVerde |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Global | 6 GUARDIAS DIARIOS 24 HORAS PARA FERIA ANVIDEÑA DESDE EL SABADO 14 AL 24 DE DICIEMBRE 2013. SEGUN SP N°791
| |
$ 3.292.608,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.292.608
|
$ 3.292.608
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.292.608
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 625.596
|
|
$ 3.918.204
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.