Orden de Compra. Nº4956-212-SE14 "INSTALACIÓN Y MANTEN. AROMATIZADORES.SP N°110 DAF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4956-212-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2014
Nombre de la Orden de Compra INSTALACIÓN Y MANTEN. AROMATIZADORES.SP N°110 DAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2407-217-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra BLANCO ENCALADA 1335
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación BLANCO ENCALADA 1335
Comuna Renca
Impuesto 111764,7058828
Dirección de Envío de la Factura BLANCO ENCALADA 1335
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial RS
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES R.S. LIM
R.U.T. 76.141.556-5
Sucursal Comercial RS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131606
Desodorantes5GlobalINSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE (30) EQUIPOS DE AROMATIZADORES Y SANITIZADORES PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SEGÚN ESPECIFICACIONES Y LISTADO ADJUNTOS EN ORDEN DE COMPRA N°4956-212-SE14. PERÍODO DE JULIO A NOVIEMBRE 2014.INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE (30) EQUIPOS DE AROMATIZADORES Y SANITIZADORES PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SEGÚN ESPECIFICACIONES Y LISTADO ADJUNTOS EN ORDEN DE COMPRA N°4956-212-SE14. PERÍODO DE JULIO A NOVIEMBRE 2014. $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.235 $ 588.235
Total Neto $ 588.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.765
TOTAL OC $ 700.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.