|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4956-223-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
28-06-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRARA AUMENTO DE OBRA EMPRESA ARRIGONI SERVITRA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECPLA |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
|
|
R.U.T. |
69.071.200-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
BLANCO ENCALADA 1335 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
|
|
R.U.T. |
69.071.200-8 |
|
Dirección de Facturación |
BLANCO ENCALADA 1335 |
|
Comuna |
Renca
|
|
Impuesto |
87042,99 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BLANCO ENCALADA 1335 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SERVITRANS SOCIEDAD ANONIMA |
|
Razón Social |
SERVITRANS SOC ANONIMA
|
|
R.U.T. |
78.519.510-8 |
|
Sucursal |
SERVITRANS SOCIEDAD ANONIMA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Construcción de locales, plantas comerciales o ind | 1 | Global | Contrata aumento de obra con la empresa segun D.A Nº 1146. Aumento de obra el cual consta en detalle en el Memorándum N° 485 de 26 de mayo de 2011 de la Dirección de Obras Municipales y en el presupuesto presentado por la empresa . | |
$ 458.121,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 458.121
|
$ 458.121
|
|
|
Total Neto
|
$ 458.121
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 87.043
|
|
$ 545.164
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.