Orden de Compra. Nº4956-271-SE16 "CS MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, COMPLEMENTO JUNIO 2016 - DAO 498"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4956-271-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2016
Nombre de la Orden de Compra CS MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, COMPLEMENTO JUNIO 2016 - DAO 498
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4956-80-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación BLANCO ENCALADA 1335
Comuna
Impuesto 5141176,465
Dirección de Envío de la Factura BLANCO ENCALADA 1335
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 66822699
Razón Social CLAUDIO RENATO WHITTAKER SCHRAMM
R.U.T. 6.682.269-9
Sucursal 66822699
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102703
Servicios de limpieza de suelos1Unidad no definidaMANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, COMPLEMENTO JUNIO 2016 - DAO 498  $ 27.058.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.058.824 $ 27.058.824
Total Neto $ 27.058.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.141.176
TOTAL OC $ 32.200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.