Orden de Compra. Nº4956-36-SE20 "CS DEMARCACIÓN PAVIMENTOS EN COLEGIOS Y CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA - SP 77 TRANSITO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4956-36-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2020
Nombre de la Orden de Compra CS DEMARCACIÓN PAVIMENTOS EN COLEGIOS Y CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA - SP 77 TRANSITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4956-39-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación BLANCO ENCALADA 1335
Comuna Renca
Impuesto 7359438,15
Dirección de Envío de la Factura BLANCO ENCALADA 1335
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor analia belen
Razón Social servicios viales analia bravo astudillo e.i.r.l
R.U.T. 76.222.993-5
Sucursal analia belen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46161504
Señales de tránsito1GlobalCS DEMARCACIÓN PAVIMENTOS EN COLEGIOS Y CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA - SP 77 TRANSITO, SEGÚN COTIZACIÓN 797-2019 Y SP 77 TRÁNSITO.CS DEMARCACIÓN PAVIMENTOS EN COLEGIOS Y CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA - SP 77 TRANSITO, CONFORME A CONTRATO DE MANTENCIÓN DE FECHA 18.12.2017 Y FORMULARIO N°3 DE VALORES UNITARIOS OFERTADOS POR LA EMPRESA. $ 38.733.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.733.885 $ 38.733.885
Total Neto $ 38.733.885
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.359.438
TOTAL OC $ 46.093.323


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.