Orden de Compra. Nº4956-365-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4956-329-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4956-365-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4956-329-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SP 22323 DE 19-12-2007. EL ALMUERZO DEBE CONTAR CON MANTELERÍA, ARREGLOS FLORALES, VAJILLA,CRISTALERÍA, FALDONES DE SILLA,MESAS REDONDAS,PERSONAL DE COCINA,PERSONAL DE SERVICIO. SALÓN GESTIÓN (DGO.STA.MARÍA Nº3959) CIERRE ACTIVIDAD SOCIAL 2007) 31-12-07.
Proveniente de Licitación 4956-329-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra BLANCO ENCALADA 1335
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación BLANCO ENCALADA 1335
Comuna -1
Impuesto 226746
Dirección de Envío de la Factura BLANCO ENCALADA 1335
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CRISTHIAN HERNAN FLORES ZAMORA
R.U.T. 11.860.830-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Almuerzo Dirigentes Sociales60UnidadAlmuerzo Dirigentes SocialesSE DEBERÁ INGRESAR VALOR UNITARIO NETO POR ALMUERZO, CONSIDERANDO QUE EL SERVICIO SE BRINDARÁ A 60 PERSONAS. ANTE SITUACIONES DE FUERZA MAYOR SE PODRÁ AMPLIAR EL NÚMERO DE UNIDADES A ADQUIRIR.LA ORDEN DE COMPRA SE EMITIRÁ POR EL TOTAL DE INVITADOS. $ 19.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.193.400 $ 1.193.400
Total Neto $ 1.193.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 226.746
TOTAL OC $ 1.420.146


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.