Orden de Compra. Nº4956-376-SE15 "CS SERVICIO DE SUMINISTRO DE GUARDIAS SEPTIEMBRE 2015 - DAO 734"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4956-376-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2015
Nombre de la Orden de Compra CS SERVICIO DE SUMINISTRO DE GUARDIAS SEPTIEMBRE 2015 - DAO 734
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4956-189-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra BLANCO ENCALADA 1335
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación BLANCO ENCALADA 1335
Comuna Renca
Impuesto 8028046,848747
Dirección de Envío de la Factura BLANCO ENCALADA 1335
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VigilAseoVerde
Razón Social HUMBERTO FLORENCIO HERNANDEZ HERNANDEZ
R.U.T. 7.465.720-6
Sucursal VigilAseoVerde
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1GlobalCS SERVICIO DE SUMINISTRO DE GUARDIAS SEPTIEMBRE 2015 - DAO 734  $ 42.252.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.252.878 $ 42.252.878
Total Neto $ 42.252.878
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.028.047
TOTAL OC $ 50.280.925


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.