Orden de Compra. Nº4956-41-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4956-13-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4956-41-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4956-13-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4956-13-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra BLANCO ENCALADA 1335
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación BLANCO ENCALADA 1335
Comuna Renca
Impuesto 7936756
Dirección de Envío de la Factura BLANCO ENCALADA 1335
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor constructora
Razón Social CONSTRUCTORA ALFARO OSORIO LIMITADA
R.U.T. 76.099.682-3
Sucursal constructora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1GlobalMEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS ESCUELA CAPITÁN JOSÉ LUIS ARANEDA N º 314   $ 41.772.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.772.400 $ 41.772.400
Total Neto $ 41.772.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.936.756
TOTAL OC $ 49.709.156


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.