Orden de Compra. Nº4956-7-CM26 "CM ADQUISICIÓN DE LAPTOP, ALL IN ONE Y MONITORES PARA EL PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y LICENCIAS DE CONDUCIR - SP 787 INFOTEC - IDDOC 249362"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4956-7-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2026
Nombre de la Orden de Compra CM ADQUISICIÓN DE LAPTOP, ALL IN ONE Y MONITORES PARA EL PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y LICENCIAS DE CONDUCIR - SP 787 INFOTEC - IDDOC 249362
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE RENCA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra BLANCO ENCALADA 1335
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación BLANCO ENCALADA 1335
Comuna Renca
Impuesto 4507,88
Dirección de Envío de la Factura BLANCO ENCALADA 1335
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LECHNER S.A
Razón Social LECHNER S.A
R.U.T. 78.114.650-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LECHNER S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-5-LR25
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0
2239-5-LR25
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0
2239-5-LR25
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Total Neto US$ 23.725,67
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 4.507,88
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 28.233,55


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.